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Auditor

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Descripción

Resumen del Puesto: Los Auditores de Control de Gestión son expertos en control interno y procesos, responsables de identificar y resolver problemas complejos del negocio para proteger los activos de la Iglesia. Puntos Destacados: 1. Experto en control interno y procesos para la protección de activos. 2. Aborda proactivamente riesgos significativos y mejora la eficiencia operativa. 3. Colabora con la gerencia para optimizar procesos y sistemas. Los empleados de Finanzas y Registros trabajan junto con la gerencia para garantizar que los controles sean adecuados para proteger los activos de la Iglesia contra robo, uso no autorizado o desperdicio, y para realizar el trabajo esencial de manera simple y rentable. Los Auditores de Control de Gestión (MCA) tienen la responsabilidad de identificar y resolver problemas complejos del negocio. Esto requiere un sólido entendimiento de procesos empresariales complejos, sistemas de tecnología de la información y los controles relacionados. Se espera que sean expertos en control interno y procesos, y que posean habilidades organizacionales, interpersonales y de gestión de proyectos. También se espera que ejerzan un buen criterio profesional. * Abordar proactivamente riesgos significativos en el área relacionados con la misión general de la Iglesia, incluyendo trabajar con el comité de controles para priorizar y mitigar estos riesgos. * Garantizar que la organización de la Iglesia cumpla con las regulaciones y legislaciones pertinentes, asegurando que existan controles internos adecuados. * Coordinar y colaborar con la gerencia operativa para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos y sistemas del departamento, y los controles relacionados. * Elaborar flujos de procesos detallados para apoyar en la comprensión y optimización de los procedimientos del departamento. * Atender oportunamente los puntos de acción del Departamento de Auditoría y obtener informes de auditoría más limpios en años posteriores. * Profesional titulado en Contabilidad, Finanzas, Ingeniería Industrial, Sistemas o un campo relacionado. * Se requiere al menos 08 años de experiencia profesional. * Contar con 04 años de experiencia en labores de control interno y auditoría. * Experiencia y conocimiento en implementación de procesos, gestión de riesgos (COSO\-ERM) y técnicas de auditoría (NOGAI). * Deseable contar con una certificación profesional como CPA, CMA, CA, CFE, CIA. * Sólido conocimiento en gestión, análisis e interpretación de datos. * Manejo de Microsoft Office 365 a nivel intermedio/avanzado. Deseable conocimiento en Microsoft Power Platform. * Inglés nivel intermedio/avanzado. * Excelentes habilidades de comunicación, análisis crítico, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, persuasión y capacidad de aprendizaje.

Fuentea:  indeed Ver publicación original
María García
Indeed · HR

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